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宝武集团关于国家审计署2015年度财务收支 审计问题整改情况的说明

国家审计署2016年对原宝钢集团有限公司(以下简称原宝钢集团)2015年度财务收支情况进行了审计,审计结果表明,原宝钢集团不断推进战略布局调整,加快自主创新驱动发展;制定深化改革实施意见,制定了“压产能、提效率、去杠杆”的总体策略,构建面向钢铁行业的“互联网+”服务平台;完善公司治理结构,推动内部控制体系建设,董事会、监事会架构和运行进一步规范。但在财务会计管理、贯彻落实国家重大政策措施,企业重大决策和内部管理、落实中央八项规定及廉洁从业规定等方面存在一些薄弱环节。

针对审计发现的问题,集团公司高度重视,多次召开会议研究和推动审计整改。各单位针对审计发现的问题,由一把手负责,成立整改工作组,逐条分析,认真查找原因,策划整改措施,将整改责任落实到人,明确整改的时间进度。借此次审计工作的契机,推进公司整体管理水平的提高,提升核心竞争力。截止目前,审计公告反映的25个问题已全部落实整改措施并完成整改。集团公司及子公司共修订完善内部规章制度22项,并对4名相关人员进行了问责追责。

集团公司将以本次审计发现的问题整改为契机,坚决贯彻执行党中央、国务院的决策部署,确保相关产业政策落实到位;不断完善内部控制,建立长效机制,进一步提高管理的规范性、科学性,提升经营管理水平,增强核心竞争力,更好地适应当前的竞争态势,确保公司健康、可持续发展。



中国宝武钢铁集团有限公司
2017年06月23日